发布时间:2025-11-04 作者:99905y银河 浏览数:64
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定,中国·99905y银河(股份)有限公司(以下简称“公司”)进行公开招标的方式选聘2025年度会计师事务所。现将本次选聘相关事项公示如下:
一、服务内容
1、根据公司需求,对服务范围内企业进行审计并出具年度审计报告;
2、对服务范围内企业进行年度内部控制审计并出具内部控制审计报告;
3、对服务范围内企业出具公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明;
4、对服务范围内企业出具募集资金存放与使用的专项报告;
5、对监管机构要求的其他由年审会计师事务所出具的相关审计说明、核查意见、鉴证报告等。
	
二、候选事务所资格要求
1、具有独立的法人资格和相关行业管理部门认可的执业资格,执业三年以上(由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所,延续转制前的经营年限);
2、具有固定的工作场所,组织机构健全,内部管理和控制制度较为完善并且执行有效,前三年年检合格(含复检)或经整改后行业监管部门确认符合要求,近三年(2022年1月1日至今)执业期间至少具有一项上市企业审计业绩;
3、拟派的项目负责人必须具备执业注册会计师资格,拟派的项目负责人及项目组全体成员必须是事务所在编的、在合同期内且能完全满足本项目服务期的正式员工,同时不得有行贿受贿违法犯罪记录;
4、具有良好的执业质量记录,按时保质完成审计工作任务,在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险的能力;
5、具有良好的职业道德记录和社会声誉,认真执行有关审计鉴证的法律、法规和政策规定;
6、能够保守被服务企业的商业秘密,维护国家金融信息安全。
	
	三、投标文件
投标文件应至少包含但不限于以下内容:
1、投标函(格式自拟)、报价函(采用含税总价报价方式);
2、事务所资质证明文件(营业执照、执业证书、证券期货资格证明、深注协排名截屏等);
3、符合资格要求的项目经验证明(审计报告签署页、合同关键页、IT审计项目等脱敏材料);
4、拟派项目团队详细介绍(履历、资格证书、社保及项目经验证明);
5、审计工作方案及时间安排;
6、质量控制制度及信息安全保障措施说明;
7、职业保险保单复印件;
8、投标截止日,未处于监管机构予以暂停证券期货业务资格暂停期间、未处于被监管机构立案调查期间的声明及证明。
	
四、选聘流程及时间安排
1、投标确认:请于2025年11月9日18:00前将事务所介绍、审计方案、类似项目经验、职业保险单复印件等投标文件以PDF电子版格式发送至公司邮箱。邮件发送后1 个工作日内,若未收到公司 “材料已接收” 的确认回执(以邮件回复为准),请及时与公司联系。
2、投标截止:请于2025年11月9日下班前将加盖公章的报价函原件以快递形式寄出,并备注投标文件。
3、评审:我司将组建专门的选聘委员会,依据评审标准(具体内容详见本文件第五点)对所有参与单位提交的投标文件进行综合评审。为确保评审公平性,各参与单位含报价函的密封快递将统一在同一时间拆封。
4、中标通知:预计于2025年11月10日发出拟中标通知书。
5、审议与签约:预计于2025年12月上旬前完成内部审议程序并签订业务约定书。
	
五、联系方式
1、报名方式:现场报名及电子邮箱投递
2、报名地址:深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号厂房
3、联系人:董事会办公室
4、联系电话:0755-28988981
5、电子邮箱:zqsw@xinyuren.com
	
六、评审标准
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,制定以下评分规则:
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				 序号  | 
			
				 评审 内容  | 
			
				 评分 因素  | 
			
				 分值 权重  | 
			
				 评分标准  | 
		
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				 1  | 
			
				 报价 得分 (15分)  | 
			
				 投标 报价  | 
			
				 15  | 
			
				 满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价的平均值作为选聘基准价,按照下列公式计算审计费用报价得分: 审计费用报价得分=(1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价)×15  | 
		
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				 2  | 
			
				 资质 得分 (15分)  | 
			
				 综合 实力  | 
			
				 5  | 
			
				 投标人或其在深圳市的分支机构在深圳注协2024年会计师事务所业务收入排名(总排名)中(以深圳注协官网发布为准),排名第1-10名的得5分,排名第11-20名得4分,排名第21-30名得3分,排名第31-40名得2分,排名第41-50名得1分,其他得0分。(需提供相关网站截屏证明材料并加盖公章)。  | 
		
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				 执业 声誉  | 
			
				 10  | 
			
				 1、本次投标截止日前三年,投标人(法人单位)及拟委派的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人受到中国证券监督管理委员会(含其派出机构)、财政部及其他行业监管部门给予的行政处罚的(包括警告、罚款、通报批评、被起诉等)和证券交易所及行业协会自律监管措施和纪律处分,每一项行政处罚扣4分以上,每一项自律监管措施或纪律处分扣0.5分。 2、会计师事务所需出具加盖公章的书面文件,对自2022年9月1日至2025年8月31日止各相关方的所有行政处罚、自律监管措施、纪律处分进行说明,并做出诚信承诺。同时提供“中国注册会计师行业管理信息系统”查询截图及查询网址。不提供说明的或提供不实说明的,将视同不参与本次评审。  | 
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				 3  | 
			
				 
 技术 服务 得分 (70分)  | 
			
				 审计 质量 体系 管理  | 
			
				 30  | 
			
				 1、评审内容:根据事务所是否具有完备的质量控制制度,现场工作质量管理措施是否有效,报告质量标准是否明确、规范,是否具有三级以上复核制度并有效执行,内部质量管理制度及实施的完整性、细致性、针对性等是否满足采购人要求等情况进行综合评分。 2、评审标准:根据事务所质量控制制度以及实施情况(格式自拟)、过往通报案例进行横同比较,排序打分。优得30-26分;良得25-20分;中得19-15分;差得0-14分  | 
		
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				 审计 质量 项目 经验  | 
			
				 10  | 
			
				 1、评审内容:项目组成员是否具备境外公司(香港、匈牙利等)审计经验; 2、是否有SAP、SRM、WMS等信息系统审计经验的人员、行业审计经验。 3、评审标准:根据事务所人员经验项目资料(格式自拟)进行横同比较,排序打分。优得8-10分;中得5-7分;差得0-4分  | 
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				 10  | 
			
				 近三年,项目合伙人(签字会计师)、项目经理(签字会计师)具有上市公司大型制造行业审计经验的(须提供签署审计报告关键页),得6分。近三年,投标人已完成的IT审计项目(须提供IT审计报告关键页),得4分。 本项最高得10分,不符合要求以及未提供有效证明文件的不得分。  | 
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				 审计 工作 方案  | 
			
				 10  | 
			
				 1、评审标准:审计方案编制完整、具体详实、可操作性强,审计技术和审计方法合理,工作计划及时间安排能够满足选聘要求,能在规定时间内出具审计报告。方案思路清晰、建议合理、方向正确、能够充分满足采购人的需求。 2、评审标准:根据事务所工作方案(格式自拟)进行横同比较,排序打分。优得10-9分;良得8-7分;中得6-5分;差得4-0分。  | 
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				 人员 配备  | 
			
				 5  | 
			
				 1、评审内容: (1)提供拟委任项目合伙人、项目现场负责人的业绩与履历,须具备注册会计师执业资格并从业5年以上,评价对业务能力、对会计准则和企业内部控制的理解、是否能够为企业重大会计事项处理以及加强企业内控管理提出务实的解决方案等。 (2)项目组人员配备,是否配备了与被审计单位规模、业务特点、复杂程度相匹配的审计等人员。其中包含专职执业的具有国际IT审计师(CISA)资格人员现场参加IT审计工作。 2、评审标准:根据事务所人员配备资料进行横同比较,排序打分。优得4-5分;良得2-3分;中得1分;差得0分。 该项目材料提供以下材料以供评审:人员简历表、执业资格证复印件、CISA证书、从业年限证明或承诺函(格式自拟),员工最近三个月的社保缴纳证明、该人员的证明文件或成果文件(如审计报告首页、关键页、签字页等)审计报告页,以及巨潮资讯网站截图体现该上市公司的证券代码、主营业务等。 注:拟派项目合伙人、项目经理、高级审计员未经招标人书面同意,中标后不得更换。  | 
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				 信息安全管理  | 
			
				 2  | 
			
				 投标人需针对本项目提供信息安全管理措施、保密措施等。 优秀得2分,良好得1分,一般得0分。 该项目材料提供以下材料以供评审:信息安全管理制度等相关资料  | 
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				 风险承担能力水平  | 
			
				 3  | 
			
				 投标人需提供截至2024年末购买的职业保险累计赔偿限额进行风险承担能力水平,各投标单位需提供有效的保险单:职业保险累计赔偿限额在2000万元以下得1分,在2000万元(含)-5000万元之间得2分,在5000万元(含)以上得3分。  | 
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| 
				 合计  | 
			
				 100  | 
			
				 
  | 
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